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長(zhǎng)期零申報(bào)或負(fù)申報(bào)有什么后果?

來(lái)源:福算盤(pán) 發(fā)布時(shí)間:2023-06-14 作者:小算盤(pán)
摘要:
納稅“零申報(bào)”對(duì)于企業(yè)而言不是什么新鮮事,“零申報(bào)又分為全部稅種的“零申報(bào)”、增值稅的“負(fù)申報(bào)”、所得稅的“零申報(bào)”等各種不同現(xiàn)象,但是不管是何種原因產(chǎn)生的“零申報(bào)”或“負(fù)申報(bào)”,對(duì)一個(gè)企業(yè)來(lái)說(shuō)都是不好的現(xiàn)象。
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  納稅“零申報(bào)”對(duì)于企業(yè)而言不是什么新鮮事,“零申報(bào)又分為全部稅種的“零申報(bào)”、增值稅的“負(fù)申報(bào)”、所得稅的“零申報(bào)”等各種不同現(xiàn)象,但是不管是何種原因產(chǎn)生的“零申報(bào)”或“負(fù)申報(bào)”,對(duì)一個(gè)企業(yè)來(lái)說(shuō)都是不好的現(xiàn)象。


  關(guān)于零申報(bào)


  1、什么是零申報(bào)?


  零申報(bào)是指企業(yè)納稅申報(bào)的所屬期內(nèi)沒(méi)有發(fā)生應(yīng)稅收入,此情況一般存在于未開(kāi)展經(jīng)營(yíng)或者當(dāng)期有收入未按規(guī)定如實(shí)申報(bào)。


  2、何為長(zhǎng)期?


  通常情況下,稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)定半年以上為長(zhǎng)期,當(dāng)然具體時(shí)限還是以各省、市稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)定的時(shí)間為準(zhǔn)。


  3、為什么重點(diǎn)監(jiān)控?


  首先,企業(yè)設(shè)立的核心目的是為了創(chuàng)造價(jià)值,長(zhǎng)期零申報(bào)也就是意味著長(zhǎng)期沒(méi)有收入來(lái)源,那么企業(yè)的存續(xù)是不會(huì)長(zhǎng)久的。


  其次,企業(yè)的營(yíng)運(yùn)是有成本費(fèi)用的,如人員工資、門(mén)面租金、水電氣費(fèi)等,如果沒(méi)有收入來(lái)源,那么我只能對(duì)你說(shuō)呵呵,畢竟沒(méi)有人愿意“賠錢(qián)賺吆喝”。


  再者,如果長(zhǎng)期零申報(bào),但企業(yè)有發(fā)票,那么風(fēng)險(xiǎn)更大,可能涉及“走逃戶”、虛開(kāi)發(fā)票、隱瞞收入”等情況。


  4、長(zhǎng)期零申報(bào)的后果是什么?


  稅務(wù)機(jī)關(guān)將納稅人納入重點(diǎn)監(jiān)控范圍,并按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行納稅評(píng)估,在評(píng)估過(guò)程中發(fā)現(xiàn)其存在隱瞞收入、虛開(kāi)發(fā)票等行為,要求其補(bǔ)繳當(dāng)期稅款與滯納金,并可按規(guī)定對(duì)其處以罰款,情節(jié)嚴(yán)重的移送稽查;


  納稅人為走逃戶的,按規(guī)定納入重大失信名單并對(duì)外公告,同時(shí)利用系統(tǒng)核查“受票方”,核查其是否存在善意取得虛開(kāi)增值稅發(fā)票、惡意串通等情況,并按照規(guī)定進(jìn)行查處,同時(shí)將走逃戶納稅人直接評(píng)定為D級(jí)納稅人,承擔(dān)D級(jí)納稅人后果;


  對(duì)長(zhǎng)期零申報(bào)且持有發(fā)票的納稅人,發(fā)票降版降量。同時(shí)可以按規(guī)定要求納稅人定期前往稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)發(fā)票的使用進(jìn)行核查;影響企業(yè)的正常業(yè)務(wù)開(kāi)展!


  稅務(wù)機(jī)關(guān)通過(guò)核查,可以按照相關(guān)規(guī)定采用成本費(fèi)用公式核定納稅人收入。


  特殊情況


  1:是不是所有的長(zhǎng)期零申報(bào)都要納入重點(diǎn)監(jiān)控?


  答:如果企業(yè)在籌建期或者存在經(jīng)營(yíng)不善、依法被關(guān)停等情況是不用納入重點(diǎn)監(jiān)控范圍的,但是必須要及時(shí)前往稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行備案。


  2:如果長(zhǎng)期零申報(bào)且持有發(fā)票,是不是要及時(shí)到稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)降版降量?


  答:為降低稅收風(fēng)險(xiǎn),建議長(zhǎng)期零申報(bào),且持有發(fā)票的納稅人,主動(dòng)前往稅務(wù)機(jī)關(guān)降版降量。待經(jīng)營(yíng)有所好轉(zhuǎn),再攜帶資料按規(guī)定申請(qǐng)發(fā)票增版增量。


  3:長(zhǎng)期零申報(bào)的企業(yè)是不是要取消一般納稅人資格?


  答:根據(jù)《增值稅一般納稅人資格認(rèn)定管理辦法》(國(guó)家稅務(wù)總局令第22號(hào))的規(guī)定,除國(guó)家稅務(wù)總局另有規(guī)定外,納稅人一經(jīng)認(rèn)定為一般納稅人后,不得轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人。因此,擔(dān)心是多余的。


  4:如何避免被納入重點(diǎn)監(jiān)控范圍?


  答:誠(chéng)信經(jīng)營(yíng),合規(guī)核算。一定要清楚收入包含開(kāi)票收入+未開(kāi)票收入,特別是當(dāng)期有代開(kāi)發(fā)票收入的納稅人,不要以為已經(jīng)預(yù)繳稅款就萬(wàn)事大吉,要按規(guī)定前往稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行申報(bào),否則始終脫離不了被重點(diǎn)監(jiān)控的命運(yùn)。


  零申報(bào)常見(jiàn)問(wèn)題


  1、取得免稅收入只需零申報(bào)?


  不久前,某企業(yè)的會(huì)計(jì)來(lái)到辦稅服務(wù)廳,咨詢零申報(bào)的問(wèn)題。問(wèn):“我們企業(yè)是增值稅小規(guī)模納稅人,已經(jīng)按規(guī)定辦理增值稅減免稅備案,2018年第一季度銷售蔬菜收入10萬(wàn)元,全部符合免稅條件,可以零申報(bào)嗎?”


  已經(jīng)進(jìn)行減免稅備案的企業(yè)可以零申報(bào)么?不少納稅人會(huì)有這樣的疑問(wèn)。


  答:這種情況是不可以零申報(bào)的。按照相關(guān)規(guī)定,辦理增值稅減免備案的納稅人應(yīng)納稅額為零,但并不代表該納稅人可以零申報(bào),而是應(yīng)該向稅務(wù)機(jī)關(guān)如實(shí)申報(bào)。正確的申報(bào)方式是將當(dāng)期免稅收入10萬(wàn)元填入增值稅申報(bào)表第12欄“其他免稅銷售額”完成當(dāng)期申報(bào)。


  2、月銷售額未達(dá)10萬(wàn)元只需零申報(bào)?


  “我們公司是增值稅小規(guī)模納稅人,當(dāng)月銷售收入20000元,可享受小微企業(yè)增值稅免稅的優(yōu)惠政策,可以零申報(bào)嗎?”某公司向稅務(wù)人員提出了納稅人經(jīng)常會(huì)遇到的問(wèn)題。


  答:增值稅小規(guī)模納稅人容易陷入“月銷售額未達(dá)10萬(wàn)元只需零申報(bào)”的誤區(qū)。實(shí)際上,按照相關(guān)規(guī)定,在享受國(guó)家稅收優(yōu)惠的同時(shí),應(yīng)該向稅務(wù)機(jī)關(guān)如實(shí)申報(bào)。正確的方式是計(jì)算出不含稅收入,再用不含稅收入算出應(yīng)繳納增值稅,填入申報(bào)表相應(yīng)欄次享受免稅。


  3、當(dāng)期未取得收入只需零申報(bào)?


  “我們公司剛剛開(kāi)業(yè),這個(gè)月購(gòu)買(mǎi)設(shè)備取得增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票5份,進(jìn)項(xiàng)稅額8500元,已經(jīng)做了認(rèn)證,但是沒(méi)有取得收入,請(qǐng)問(wèn)可以零申報(bào)嗎?


  答:雖然沒(méi)有取得銷售收入,但是存在進(jìn)項(xiàng)稅額,如果該納稅人因未發(fā)生銷售辦理零申報(bào),未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額會(huì)造成逾期抵扣而不能抵扣。正確方式是在對(duì)應(yīng)的銷售額欄次填寫(xiě)0,把當(dāng)期已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額8500元填入申報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)稅額欄次中,產(chǎn)生期末留抵稅額在下期繼續(xù)抵扣。


  4、企業(yè)長(zhǎng)期虧損,企業(yè)所得稅可零申報(bào)?


  “我們公司長(zhǎng)期虧損,沒(méi)有企業(yè)所得稅應(yīng)納稅款,企業(yè)所得稅可以零申報(bào)嗎?”


  答:企業(yè)的虧損是可以向以后五個(gè)納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)彌補(bǔ)的,如果做了零申報(bào),則第二年盈利就不能彌補(bǔ)以前年度虧損了,會(huì)造成企業(yè)損失。如果當(dāng)年做了企業(yè)所得稅零申報(bào),卻將虧損延長(zhǎng)到以后年度扣除,是違反稅法規(guī)定的,所以虧損企業(yè)要慎重零申報(bào)。


  5、已預(yù)繳稅款只需零申報(bào)?


  前不久,某企業(yè)的張會(huì)計(jì)給辦稅服務(wù)廳打來(lái)咨詢電話說(shuō):“我們平時(shí)給客戶提供建筑服務(wù),也銷售一些建材,屬于增值稅小規(guī)模納稅人,這個(gè)季度我們提供建筑服務(wù)取得不含稅收入5萬(wàn)元,已經(jīng)到辦稅服務(wù)廳代開(kāi)了增值稅專用發(fā)票,繳納1500元稅款,是不是就可以做零申報(bào)了?”


  答:雖然代開(kāi)發(fā)票已經(jīng)繳納了稅款,依然不能簡(jiǎn)單地做零申報(bào)處理。應(yīng)該在規(guī)定欄目填寫(xiě)銷售收入,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成已經(jīng)繳納的稅款,進(jìn)行沖抵。


  6、取得未開(kāi)票收入只需零申報(bào)?


  某企業(yè)是一家新成立的增值稅一般納稅人,2019年1月增值稅應(yīng)稅銷售額100萬(wàn)元(未開(kāi)票收入),銷項(xiàng)稅額16萬(wàn)元,當(dāng)期取得增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票10份,進(jìn)項(xiàng)稅額16萬(wàn)元,未認(rèn)證。最近,公司劉會(huì)計(jì)打電話到辦稅服務(wù)廳咨詢是否可以因當(dāng)期未認(rèn)證增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票而進(jìn)行零申報(bào)。


  答:如果納稅人違規(guī)進(jìn)行零申報(bào),不僅要補(bǔ)繳當(dāng)期稅款還要加收滯納金,并處罰款,正確方式是該納稅人應(yīng)將當(dāng)期收入100萬(wàn)元填入未開(kāi)票收入中,按規(guī)定繳納當(dāng)期稅款。


  7、籌建期可做零申報(bào)?


  “我們是籌建期的新辦工業(yè)企業(yè),是增值稅一般納稅人,2018年12月仍在籌建中,當(dāng)期未發(fā)生銷售,也未認(rèn)證增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,可以進(jìn)行增值稅零申報(bào)嗎?”


  答:籌建期的納稅人2019年1月申報(bào)增值稅時(shí)可以辦理零申報(bào)。如果當(dāng)期該納稅人有增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,且已在當(dāng)期進(jìn)行認(rèn)證,則不能進(jìn)行零申報(bào),需按規(guī)定填寫(xiě)當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額。


  8、如何正確做零申報(bào)?


  免稅、無(wú)應(yīng)納稅款與零申報(bào),雖然最后結(jié)果都是應(yīng)納稅額為零,但是區(qū)別很大,納稅人要正確進(jìn)行零申報(bào)。違規(guī)零申報(bào)會(huì)造成企業(yè)利潤(rùn)損失,更會(huì)影響企業(yè)信用,增加稅收風(fēng)險(xiǎn)。


  總結(jié):所以企業(yè)務(wù)必依法誠(chéng)信納稅,不能存有僥幸心理。


相關(guān)標(biāo)簽: 零申報(bào)    
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